中国共产党2021beat365中文网站委员会办公室 2019年度部门决算

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日期:2020-11-03 17:43

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第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共2021beat365中文网站委办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共2021beat365中文网站委办公室2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 第一部分 中共2021beat365中文网站委办公室概况

一、部门决算单位构成

中共2021beat365中文网站委办公室2019年度部门决算包含市委办公室、市委政研室、市委机要局(市密码管理局)、市档案局(馆)。所含单位预决算、财务方面工作统一由中共2021beat365中文网站委办公室行财科负责。

二、部门职责和机构设置

 (一)中共2021beat365中文网站委办公室部门职责和机构设置

 1、部门职责

    (1)负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义向区党委或区党委办公厅报送的综合性材料;负责起草或组织起草以市委或市委办公室名义印发的党内法规和规范性文件;负责市委和市委领导同志的文稿服务工作;保障市委日常工作正常运转。

(2)负责中央及区党委、市委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查;负责市委领导同志重要指示、批示的督办,统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

(3)负责围绕市委重要决策和工作部署,开展调查研究、信息综合,为市委决策提供依据和服务;负责向区党委及市委报送信息工作;负责市委及办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作。

(4)负责市委总值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协助处理重要问题,承办市委文电、机要档案等工作;负责市委与区党委、自治区有关部门、援藏省市和中央企业、各地市委的协调联络工作;协调市人大、政府、政协办公室工作。

(5)负责市委常委会会议等各类重要会议的会务工作;负责协调安排市委领导的各类重要公务活动。

(6)负责市委及办公室行政事务等服务保障工作。

(7)负责全市保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

(8)负责全市档案工作的统筹规划、宏观管理,对全市档案工作进行监督检查和业务指导;负责市(区、中)直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

(9)负责市委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

(10)管理市委机要局(市密码管理局)、市档案馆。

(11)完成市委交办的其他任务。                                            

2、部门机构设置

部门内设机构13个,包括综合科、秘书科、常委办公室、市委督查室、法规科、保密业务综合科、档案业务综合科、行财科、人事科、市委总值班室、市委党史工作委员会研究室(市地方志办公室)、信息中心、市涉密载体销毁中心。

(二)中共2021beat365中文网站委政策研究室部门职责和机构设置

1、部门职责

(1)根据市委的决策部署,紧紧围绕市委中心工作,对全市政治、经济、社会、党建、文化、生态、改革、财经等方面的重大问题进行深入调查研究,提出意见和建议,为市委决策提供参考。

(2)负责或参与起草市委重要文稿和市委领导同志文稿。

(3)组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略,区党委决策部署以及市委工作要求等方面的理论文章。

(4)贯彻落实党中央关于全面深化改革的方针政策和自治区党委决策部署、贯彻落实市委对全面深化改革工作的统一领导,统筹协调有关方面提出全市中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点,协调、督促有关方面落实市委和市委改革委的决定事项、工作部署和要求。

(5)贯彻落实党中央关于财经金融工作的方针政策和自治区党委决策部署、贯彻落实市委对财经金融工作的统一领导,统筹协调财经工作有关方面的重要事项,建立健全重大财经事项协调推进机制,协调、督促有关方面落实市委和市委财经委的决定事项、工作部署和要求。

(6)负责处理市委改革委、市委财经委的日常事务。

(7)主办《日喀则调研》《援藏日喀则》《日喀则政研通讯》等杂志。

(8)完成市委交办的其他任务。

2、部门机构设置

部门内设机构6个,包括综合研究科、经济社会科、党建政治科、深化改革科、财经工作科和市委机关刊物编辑部。

(三)2021beat365中文网站档案馆部门职责和机构设置

1、部门职责

(1)贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规,依据《档案法》及国家有关规定,制定全市档案工作的管理办法和措施。

(2)制定全市档案事业发展规划及档案工作的规章制度,并组织实施。

(3)监督、指导全市范围内所属综合档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

(4)依法治档,提高档案执法水平,严格查处有关违法案件。

(5)组织指导全市范围内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传及档案干部培训工作。

(6)负责接收和收集全市范围内机关、团体、企事业和其他组织按规定移交进馆的具有保存价值的档案及散落在民间的国家重点历史档案。

(7)对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管,并对破损档案进行修复抢救。

(8)向全市各部门和社会各界人士提供档案资料利用,为科学研究、经济建设和社会发展服务。

(9)建立健全档案资料信息网络,充分发挥数字化在档案工作中费作用。

(10)承办市委办公室交办的其他事项。

2、部门机构设置

市档案局(馆)设3个内设机构,包括综合科、历史科、现行科。

    (四)市委机要局(市密码管理局)内设2个行政科室,1个事业科室,包括通信报务科、业务技术科、党政网管理中心。

    (五)市纪委监委派驻纪检组预算由我办负责。

第二部分 中共2021beat365中文网站委办公室

2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 中共2021beat365中文网站委办公室2019年度

部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

中共2021beat365中文网站委办公室(以下简称我办)2019年收入总计为7697.11万元,2018年收入总计为4543.5万元,同比增加3153.61元,增长69%,主要原因为2019年项目增多,仅电子政务内网建设经费一项就达到3049.12万元。2019年支出合计5389.66万元,2018年支出合计3603.67万元,同比增加1785.99万元,增长49%,主要原因2019年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

我办2019年本年收入合计7697.11万元,其中:财政拨款收入7697.11万元,2018年本年收入合计4543.5万元,其中:财政拨款收入为4543.5万元,同比增加3153.61万元,增长69%,主要原因为项目收入增长较多,2018年项目收入为1039.31万元,2019年项目收入为4552.57万元,增加了3513.26万元。

三、支出决算情况说明

我办2019年本年支出合计6063.9万元,其中:基本支出3767.89万元,占支出合计的62.14%;项目支出2296.01万元,占支出合计的37.86%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办2019年一般公共预算财政拨款7697.11万元,年初一般公共预算财政拨款结转结余1447.38万元,收入总计9144.49万元。2019年本年支出合计6063.9万元,其中:一般公共服务支出5389.66万元、社会保障和就业支出307.04万元、卫生健康支出180.61万元,住房保障支出186.59万元、年末财政拨款结转结余3080.59万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

我办2019年一般公共预算财政拨款支出6063.9万元,基本支出3767.89万元,项目支出2296.01万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

我办2019年一般公共预算财政拨款支出6063.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5389.66万元,占 88.88%;社会保障和就业支出307.04万元,占5.06%;卫生健康支出180.61万元,占2.98%;住房保障支出186.59万元,占3.08%。

(四)2019年财政拨款支出决算具体情况如下:

1.一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务5389.66万元,其中:行政运行3096.62万元,一般行政管理事务万元2150.16万元,专项业务83.48万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出59.4万元;

2.社会保障和就业支出——就业补助17万元,其中:社会保险补贴14.03万元,公益性岗位补贴2.97万元;

3.社会保障和就业支出——财政对基本养老保险基金的补助276.3万元,其中:财政对其他基本养老保险基金的补助376.3万元;

4. 社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助13.73万元,其中:财政对失业保险基金的补助0.98万元,财政对工伤保险基金的补助1.59万元,财政对生育保险基金的补助11.15万元;

5.卫生健康支出——行政事业单位医疗55.52万元,其中行政单位医疗14.54万元、公务员医疗补助40.8万元; 

6.卫生健康支出——财政对基本医疗保险基金的补助125.09万元,其中:财政对职工基本医疗保险基金的补助125.09万元;

7.住房保障支出——住房改革支出186.59万元,其中:住房公积金186.59万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年三公经费支出数为0,2018年三公经费支出数为0,无变动,具体如下:

1.因公出国(境)费用预算8万元,2019年度没有出国任务发生,因此因公出国(境)费用未产生。

2.公务接待费预算0.4万元,实际无接待任务发生,因此决算数字为0。

3公务用车运行维护费0元,因公务用车统一归市政府机关后勤服务中心管理,所产生的公务用车运行维护费由机关后勤服务中心统一报销,我办不产生。

 六、2019年度机关运行情况说明

2019年我办机关运行支出853.15万元,其中,按支出经济科目划分:办公费75.4万元,主要用于办公室日常办公耗材、订阅报刊等支出;印刷费26.78万元;水费49.77万元;电费104.32万元;邮电费29.53万元,主要用于办公室邮寄、话费及干部职工通讯补贴支出;差旅费53.28万元,主要用于干部职工出差报销支出;维修(护)费14.89万元,主要用于办公室及职工周转房日常维修支出;租赁费6万元;培训费6.17万元;公务用车运行维护费50.64万元;工会经费39.08万元,福利费0.78万元;其他商品和服务支出69.85万元,主要是办公室为驻村工作等其他方面支出;办公设备购置支出2.79万元;专用设备购置支出373.71万元;信息网络及软件购置更新0.8万元。

七、政府采购情况说明

2019我办政府采购支出1637.17万元,其中市委美化亮化项目支出88.38万元;市委办公室文化走廊项目建设支出94.38万元;电子政务内网建设项目支出1454.41万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年底,我办固定资产总价值8685.47万元,其中房屋及构筑物价值5149.61万元,占59.3%;通用设备价值3018.35万元,占34.75%;专用设备221.8万元,占2.55%;家具、用具、装具及动植物价值295.71万元,占3.4%。其中办公用房总面积1.48万平方米,车辆保有量35辆,固定资产累计折旧2827.68万元,固定资产净值5857.79万元。

九、预算绩效情况说明

根据年初预算安排情况,我办今年较好的完成了各项工作任务,高质量完成了领导交办的各类事项。年内完成各类项目支出2296.01万元。

我办深入贯彻落实全面实施预算绩效管理,牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,加快预算执行进度,进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作,大力加强预算绩效管理制度,进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

我办无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

我办无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2019年我办电子政务内网建设专项资金3049.12万元,用于对涉及2021beat365中文网站电子政务内网各接入点所属网络、视讯、语音及安全设备和地市节点的核心网络设备进行维护和更换,进一步提升2021beat365中文网站电子政务内网的安全有效运行,提升信息化建设水平,提高办公效率,节约办公成本。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、专项业务:反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

五、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费等支出;公务用车购置及运行为反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年度中共2021beat365中文网站委办公室部门决算表.xls

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