2021beat365中文网站统计局2018年度部门决算

来源:市统计局
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日期:2019-11-07 19:46
 

目  录

 

第一部分 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、2018年预算绩效情况说明

第四部分 其他重要事项说明

第五部分 名词解释


第一部分

2021beat365中文网站统计局(决算)概况

一、2021beat365中文网站统计局决算单位构成

2021beat365中文网站统计局属于财政全额拨款行政单位,截止2018年12月,市统计局下设4个正科级科室和1个副科级科室。核定编制35名,其中:行政编制9名,参公编制26名。2018年末局机关实有33人。

二、2021beat365中文网站统计局部门职责和机构设置

贯彻执行国家、自治区统计工作方针政策,依照国家的法律、法规及政策,拟订全地区统计工作法规、规章、统计调查计划、统计改革和统计现代化建设规划;组织和综合协调全地区统计和国民经济核算工作;组织实施重大的国情、国力和地情、地力普查(如:人口普查、农业普查、经济普查等);汇总、整理和提供全地区的基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督。承担全市农村住户抽样调查、城镇住户抽样调查、“基本单位名录库”统计等专业统计调查工作。


第二部分

2021beat365中文网站统计局2018年度决算表

2018年部门决算公开表 (5).xls

第三部分

2021beat365中文网站统计局 2018年度决算情况说明


一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

1、2018年收入指标为857.27万元,财政拨款收入857.27万元;上年结转57.95万元。

2、2018年度总支出790.45万元,其中:工资福利支出656.53万元,商品和服务支出111.65万元,对个人和家庭的补助支出22.11万元,其他资本性支出0.16万元。

3、年末结转结余124.75万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年财政拨款收入857.27万元,比上年增长4.04%,主要为2018年拨入经济普查经费50万元 。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年一般公共预算当年财政拨款857.27万元,统计信息事务拨款751.59万元,占全年一般公共预算拨款收入的87.67%;医疗卫生与计划生育支出4.03万元,占全年一般公共预算拨款收入的0.47%;住房保障支出51.65万元,占全年一般公共预算拨款收入的6.03%。经济普查预算拨款50万元,占全年一般公共预算拨款收入的5.83%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年工资福利预算支出676.18万元,商品和服务预算支出79.71万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年一般公共预算支出790.45万元。基本支出按支出性质人员经费支出678.65万元,日常公用经费支出110.43万元,行政事业类项目支出1.37万元。按经济科目分类,工资福利支出656.53万元,商品服务支出111.65万元。对个人和家庭的补助支出22.11万元。其他资本性支出0.16万元。

五、2018年“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年“三公”经费预算为23.6万元,其中公务接待4万元 ,公务用车运行维护费19.6万元。

2018年局机关本着厉行节约、反对浪费的原则对“三公”经费进行严格控制。全年度“三公“经费支出21.35万元,                                 

1、因公出国(境)费:我局不存在外出考察及公款出国出(境)等旅游现象。

2、2018年公务接待4批次,共接待了45人,发生费用0.52万元,同比上年下降58.06%。我局认真贯彻落实中央“八项规定”和区党委“约法十章”、“九项要求”,进一步完善了公务接待制度,与2017年相比,公务接待人次有所减少,减少陪同人数,降低接待标准,有效控制了接待费的支出。

3、2018年继续加强公务用车管理,严格控制公务用车的出勤率,降低车辆的用油量。局机关现有公务用车4辆,公务用车运行维护费20.83万元,同比上年下降16.44%。                    

六、2018年度机关运行情况说明

2018年局运行良好,一般公共预算基本支出790.45万元,其中工资福利支出604.88万元,办公费支出16.69万元,水费0.07万元,电费6.42万元,邮电费12.73万元,取暖费6.64万元,物业费0.68万元,差旅费1.6万元,维修费1.57万元,培训费0.85万元,公务接待费0.52万元,劳务费21.36万元,工会经费9.34万元,公务用车运行维护费20.83万元,其他商品和服务支出12.35万元,生活补贴14.22万元,医疗费4.03万元,住房公积金51.65万元,其他对家庭和个人的补助3.86万元,其他资本性支出0.16万元。

七、2018年预算绩效情况说明

坚持统计业务与年度预算统筹推进,着力围绕第三次全国农业普查、企业“四上企业一套表”联网直报、城乡“两民收入”调查等统计业务工作,设立专户、专款专用、从严控制支出,最大限度发挥预算执行绩效,适时跟进,全面考核。年初,网络直报预算支出3.36万元,城乡“两民收入”调查预算支出16.86万元,第四全国经济普查预算支出50万元,除经济普查待2019年继续开支外,以上二项预算全额开支,绩效显著。保障了常规统计调查有序开展,重大国情国力普查圆满完成,统计网络信息建设扎实推进,特别是农业普查荣获“国务院第三次全国农业普查国家级先进集体”。统计反映发展、宣传发展、评价发展成果职能作用有效发挥,为市委市政府和地方党委政府科学决策提供真实可信的信息服务支撑。

 

第四部分

其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明。

2018年未安排政府采购。

(二)预算绩效情况说明。

城乡社会经济调查预算支出资金16.86万元,开展城镇和农村居民调查工作,全面准确及时了解2021beat365中文网站城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

信息网络预算支出资金3.36万元,利用网络信息平台实施本市经济指标和统计调查工作,大型普查等具体工作进行数据采集、录入、传输、反馈、修改传输工作。

第五部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 
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