2018年度西藏自治区2021beat365中文网站便民服务中心部门决算

来源:市人民政府
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日期:2019-11-08 19:40
 

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第一部分

西藏自治区2021beat365中文网站便民服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西藏自治区2021beat365中文网站便民服务中心     2018年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

第四部分  名词解释

 

西藏自治区2021beat365中文网站便民服务中心概况

(一)部门职责。

主要职责:贯彻执行有关行政审批工作的法律法规和方针政策;负责组织相关部门集中办公,为行政相对人提供“一站式”审批服务;负责制定便民服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施;负责组织、协调、指导政务和信息公开工作;负责中心服务窗口工作人员的管理、监督和考核工作;负责行政相对人的行政投诉、意见和建议的受理、协调和督办工作;负责中心信息化系统的建设、管理、维护、使用和培训工作;负责提供相关政策咨询、投资服务等工作;承办市政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

部门内设机构4个(正科级),分别为综合科、业务科、网络信息科、督查科。


西藏自治区2021beat365中文网站便民服务中心2018年部门决算情况说明

一、 2018年度一般公共预算收支总体情况说明

(1)收入总计96.44万元。其中:公共财政预算拨款收入96.44万元、无上年结转和结余资金。

(2)支出总计89.67万元。其中:基本支出89.67万元,年末结余和结转6.76万元(结转至2019年继续使用)。

 二、2018年度一般公共预算收入情况说明

市便民服务中心2018年部门总收入96.44万元、其中:财政拨款收入96.44万元、占100%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

市便民服务中心2018年部门总支出89.67万元。其中:基本支出89.67万元、占总支出的100%,主要用于单位正常运行发生的基本支出、包括职工发放工资以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等日常公用支出。

(2)财政拨款支出决算结构情况

当年财政拨款支出89.67万元。其中:一般公共服务支出89.67万元、事业运行支出89.67万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出(类)——政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——事业运行(项)、基本支出具体情况为:基本工资3.5万元、津贴补贴17.01万元、住房公积金2.1万元、其他工资福利支出4.96万元、办公费32.45万元、印刷费1.47万元、邮电费1.64万元、维修(护)费0.3万元、公务用车运行维护费12.97万元、生活补助4.75万元、办公设备购置3.67万元。

五、2018年度“三公”经费预算决算情况说明

2018年市便民服务中心属于当年新设单位“三公”经费无年初预算。当年“三公”经费实际支出数为12.97万元,其中公务用车运行及维护费支出12.97万元,没有发生公务接待费及因公出国(处境)费。

2018年部门决算公开表.xls

名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的、用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、财政拨款:是指政府无偿拨付给单位(企业)的资金、通常在拨款时明确规定了资金用途。

三、本年收入:单位本年度所取得的各项收入。

四、本年支出:单位本年度所发生的各项费用。

五、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运行、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目支出需要等相关费用。

六、基本支出:是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出、如基本工资、津贴、办公费用、交通费等。

七、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标、在基本预算支出以外、财政预算专款安排的支出。

八、“三公”经费:是指政府部门人员因工出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的消费。

九、结余结转:是指预算单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额。

 
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