2021beat365中文网站地震局2018年度部门决算

来源:市人民政府
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日期:2019-11-09 19:39

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第一部分2021beat365中文网站地震局 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分中2021beat365中文网站地震局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分2021beat365中文网站地震局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

2021beat365中文网站地震局概况

主要职能

(一)根据有关法律、法规、规章制度,监督、检查我市的防震减灾工作。

(二)编制我市的防震减灾规划和计划并组织实施。                                      

(三)负责建立我市地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台(站)建设规划,负责我市的地震台网(站)及信息系统建设工作,实施资源共享;强化全市地震重点监视防御区震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防体系。负责监督管理我市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作;管理我市地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理我市工程建设场地地震安全性评价工作;管理我市地震灾害预测;制定我市破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾的宣传工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担行署抗灾救灾指挥机构办事机构的职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。                                                    

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组建我市地震紧急救援队伍,组织、培训救援志援者队伍;协助建立地震重点监测防御区的地震应急救援物资储备体系。

(七)组织开展水库地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

(八)承担全市内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;房负责地震技术标准的宣传、贯彻实施和执行监督;管理地震计量工作。

(九)指导各县(区)防震减灾工作。

(十)完成市委、市政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。

二、市地震局决算单位构成

根据上述职责,市地震局(地震台)设2个内设机构(正科级):

(一)办公室

负责协调局内科室工作,配合领导做好局内的行政事务工作;负责后勤保障工作;负责文秘、档案、安全内保、计划生育,工、青、妇等各项工作;负责组织人事、劳资、财务等工作。

(二)业务科

负责防震减灾工作的宣传教育和业务工作,负责科研工作,负责全市的地震台网(站)及信息系统建设工作。

负责全市退(离)休干部的宏观管理,指导县市、市直各部门开展老干部管理与服务工作


第二部分

2021beat365中文网站地震局2018年度决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

2018年部门决算公开表.xls

第三部分

2021beat365中文网站地震局2018年度决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2021beat365中文网站地震局属于财政全额拨款行政单位。

2018年财政拨款收入239.17万元,本年度一般公共预算拨款收入239.17万元,政府性基金收入为0元。年初财政拨款结转和结余39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

全年一般公共预算财政拨款支出246.44万元,政府性基金支出为0元,年末结转和结余31.72万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年财政拨款收入239.17万元,同比减少2.63%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

国土海洋气象支出拨款207.56万元,占总拨款收入的86.78%;住房保障支出拨款15.05万元,占全年一般公共预算拨款收入的6.29%;社会保障和就业支出拨款1.15万元,占全年一般公共预算拨款收入的0.48%;医疗卫生与计划生育支出拨款15.26万元,占全年一般公共预算拨款收入的6.38%;粮油物资储备支出拨款0.15万元,占全年一般公共预算拨款收入的0.07%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项)207.56万元。主要用于机关单位人员工资、日常办公、党员干部教育培训等支出;

2、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)15.05万元,用于机关干部职工的住房公积金支出;

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.26万元,财政对生育保险基金的补助(项)0.89万元用于机关干部职工的工伤及生育保险支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)1.17万元,行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.84万元;财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助10.25万元,主要用于干部职工的医疗保险及体检费。

5、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备0.15万元,主要用于干部职工肉价补贴。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出246.44元,按支出性质人员经费支出206.05万元,公用经费支出40.39万元。按经济科目分类工资福利支出195.07万元;商品服务支出36.39万元;对个人和家庭的补助支出10.98万元,其他资本性支出4万元。

四、2018年度一般公共预算基本支出情况说明经济科目

2018年本年支出246.44元,1、工资福利支出195.07万元(基本工资37.48万元,津贴补贴97.14万元,伙食补助费3.49万元,职工基本医疗保险费10.25万元,公务员医疗补助缴费3.84万元,其他社会保障缴费1.15万元,住房公积金15.05万元,医疗费1.17万元,其他工资福利支出25.50万元)。,商品服务支出36.39万元(办公费5.35万元,印刷费4.42万元,电费1.14万元,邮电费3.70万元,差旅费4.59万元,维修(护)费0.44万元,公务接待费0.15万元,劳务费6万元,工会经费3.86万元,公务用车运行维护费6.74万元)。对个人和家庭的补助支出10.98万元(生活补助8.42万元,医疗费0.1万元,奖励金0.08万元,其他对个人和家庭补助支出2.38万元)。其他资本性支出4万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年局机关本着厉行节约、反对浪费的原则对“三公”经费进行严格控制。全年度财政拨款“三公“经费支出共计6.9万元。

2018年未发生因公出国(境)费用。

2018年公务用车运行维护费支出决算数6.74万元,较上年同比增长43.1%,主要原因为车辆老化,下乡次数增多。

公务接待费支出决算数0.15万元(接待批次4次、人数15人次),同比上年减少28.57%。

六、2018年度机关运行情况说明

2018年机关运行经费40.40万元。

七、政府采购情况说明

无  

八、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,固定资产总计为107.13万元,其中车辆价值90.42万元、其他固定资产价值16.71万元

九、预算绩效情况说明

根据《预算法》相关管理规定,以绩效管理为导向引导进行了全面、科学的预算编制,在保障单位业务正常开展的前提下,合理安排支出,提高了财政资金的利用效率,明确了绩效评价的主体,确保了预算绩效评价的客观性与有效性。


第四部分

名词解释

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