2021beat365中文网站藏语委办(编译局)2018年度部门决算

来源:市编译局
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日期:2019-11-15 19:30

目  录

第一部分 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

概况

一、部门决算单位构成

市藏语委办(编译局)2018年度决算公开包括以下单位数据:西藏2021beat365中文网站藏语文工作委员会办公室(编译局)。下设内设机构:翻译科、语言文字管理科、综合科(政工人事科)。

二、部门职责和机构设置

(一)主要职责:宣传贯彻执行党和国家新时期少数民族语言文字工作方针、政策和法律、法规,拟定全市藏语文编译工作规划、年度计划并组织实施;负责全市学习、使用和发展藏语文工作的指导、督促及藏语文社会用字规范化管理;负责上级有关政策性、法规性、政令性文件和市委、人大、政府、政协交办的各类文件材料以及市领导讲话、大型会议材料、各种学习材料的藏文翻译、校审工作;指导全市藏语文翻译业务,承担藏语文翻译业务人员的培训工作;组织、开展藏语文文字以及翻译工作的理论研究和对外翻译学术交流工作;承办、市人大、市政府、市政协和市藏语文工作委员会交办的其他事项。

(二)机构设置:市藏语文工作委员会办公室(编译局)设3个内设机构:综合科(政工人事科),翻译科、语言文字管理科。

第二部分  

2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

市编译局2018年部门决算公开表.xls

第三部分  

2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

1、本年一般公共预算收入合计为454.48万元,上年结余38.15万元,收入总合计为492.63万元。

2、2018年度公共财政预算支出为450.21万元,年末结转42.42万元。

二、2018年度一般公预算收入情况说明

2018年度我单位年财政拨款收入合计454.48万元,其中,文化体育与传媒收入数为418.77万元(主要用于人员工资);医疗卫生与计划生育收入4.68万元(主要用于干部职工体检);住房保障收入数为31.03万元(主要用于干部职工住房公积金)。                                   

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度我单位支出合计为450.21万元,其中一般公共服务支出数为0.81万元(主要用于人员出差、办公费、汽车油料费);文化体育与传媒支出数为413.69万元(主要用于人员工资);医疗卫生与计划生育支出4.68(主要用于干部职工体检);住房保障支出数为31.03万元(主要用于干部职工住房公积金)。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度我单位支出合计为450.21万元,其中基本支出为420.22万元(主要为人员经费和日常公用经费),项目支出数为29.99万元(行政事业类项目)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出按经济科目分类:1、工资福利支出387.82元(包括基本工资80.75万元、津贴补贴190.62万元、奖金21.10万元、其他社会保障缴费34.32万元、职工医疗保险缴费2.34万元、住房公积金31.03、医疗费2.34万元、其他工资福利支出25.32)。2、商品服务支出24.12万元(包括办公费1.55万元、印刷费0.75万元、水费0.02万元、电费0.20万元、邮电费6.16万元、取暖费1.93万元、差旅费1.68万元、维修(护)费0.53万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.04万元、工会经费5.49万元,福利费0.02万元、公务用车运行维护费5.52万元)。3、对个人和家庭补助支出3.95万元(包括生活补助费3.01万元、奖励金0.94万元)。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)0.81万元。

2、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)384.51万元。

3、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)29.18万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)4.68万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.03万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年度我单位“三公”经费年初预算总数为7.3万元,其中公务用车运行维护费5.7万元、公务接待费1.6万元。今年总体支出数为5.75万元。

1、公务用车运行维护费5.52万元,同比上年增长20.33%

增长原因为:下乡任务比往年繁重且车子老化,所以维修费及油料费的开支比往年增长。

2、公务接待费0.23万元,同比上年增长9.5%。国内公务接待的批次5次、人次20。接待国内批次、人次都有所增加,因此公务接待方面比去年有所增长。

3、不存在因公出国(境)情况。

4、不存在公务车辆购置费用,公务车辆保有量2辆。

六、2018年度机关运行情况说明

我单位2017年机关运行经费支出28.44万元,与上年对比减少1.39万元。

主要原因分析:根据中央“八项规定”要求,2018年度办公费接待费,交通费等费用均减少。部门机关运行经费主要用与翻译科、语管科、综合科三个科室。

七、政府采购情况说明

2018年度我单位未进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,资产合计217.76万元。其中:流动资产63.34万元,占资产总额的29.09%;固定资产154.42万元,占资产总额的70.91%;无形资产0.00万元,占资产总额的0.00%;在建工程0.00万元。占资产总额的0.00%。

1、固定资产情况:经盘点统计我单位固定资产总计为154.42万元,其中通用设备132.19万元,占固定资产总额的85.6%(汽车91.78万元,占固定资产总额的61.02%),家具用具装具22.23万元,占固定资产总额的14.4%。

2、无形资产、在建工程不存在。

3、资产变动情况

截止2018年12月31日本单位资产总量增加6.88万元元。其中流动资产增加2.88万元,占本年新增资产总额的41.86%;固定资产增加4万元,占本年新增资产总额的58.14%;无形资产增加0.00万元,占本年新增资产总额的0.00%;在建工程增加0.00万元。占本年新增资产总额的0.00%。

九、预算绩效情况说明

市藏语委办(编译局)机关2018年度严格贯彻执行中央“八项规定”,区党委“约法十章”、“九项要求”,在工作中坚持原则,勤俭节约,认真履行会计岗位职责,服从组织安排,按时保质保量完成岗位任务工作,合理合法处理财会业务。对各本部门人员所需报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,做到会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,账目清楚。

第四部分

名词解释

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

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